31 Ofertas de Auditores Internos en Nuevo León
Practicante Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Estudiante activo de Bibliotecología, ciencias de informacion y actuaria
Buena comunicacion
trabajo en equipo
capacidad de analisis
- Actividades:
Elaborar informes de control
Proponer mejoras a procesos y controles
Seguimientos a planes de acción
Resguardar la confidencialidad de la información
Horarios:
L-V 8:30 a 5:00pm
Ubicacion: Mty
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: $7,500.00 - $8,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Jefatura de Control Interno
Publicado hace 3 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
¡Únete a nuestra comunidad de más de 60 nacionalidades en 4 continentes!
Jefatura de Control Interno
Publicado hace 2 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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Jefatura de Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de "risk awareness" del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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Especialista en Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Buscamos a un profesional altamente calificado para participar en el desarrollo y mejora de nuestros procesos internos.
Nuestra OfertaSomos una empresa que busca innovar y mejorar continuamente nuestros servicios. Buscamos a alguien que sepa identificar oportunidades de mejora y nos ayude a tomar decisiones informadas.
- Especialización: Contaduría, Finanzas o Administración.
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1-2 años en empresas similares.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Este es un resumen de las responsabilidades clave del puesto:
- Ayudar en la ejecución de auditorías internas y la elaboración de informes.
- Revisar y validar registros contables y financieros.
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
- Identificar riesgos operativos y proponer acciones de mejora.
- Participar en proyectos de mejora continua.
Para desempeñarse con éxito en este rol, es importante contar con las siguientes competencias:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
Jefatura de Control Interno
Ayer
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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Director Administración y Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
**Director Administración y Control Interno**
Buscamos un líder con alto empuje y visión de negocio, que cuente con experiência en el desarrollando y dirigiendo estrategias de control interno efectivas, a través de un análisis profundo de la información, garantizando la rentabilidad sostenible del negocio.
**Principales Funciones**
Desarrollar, implementar y vigilar los procesos de control interno asegurando su correcta ejecución, cumpliendo con los lineamientos y políticas de la organización.
Dirigir, supervisar y asegurar el progreso de los objetivos, estrategias y resultados de acuerdo con los presupuestos y plazos establecidos, visualizando y minimizando los riesgos.
Elaboración de proyecciones y estados financieros considerando la información operativa, comercial, contable y de cobranza.
Asegurar la correcta administración y distribución de los recursos financieros cumpliendo oportunamente con las responsabilidades de pagos y obligaciones fiscales.
**Requisitos
**Licenciatura Económico-administrativa, Maestría o especialidad en Finanzas (altamente deseable).
Experiência al menos 5 años en giro bancario / SOFOM.
Sólidos conocimientos en las áreas de
**Control Interno**: establecimiento de políticas, lineamientos control del riesgo.
**Finanzas**: creación y análisis del estado de resultados, elaboración y seguimiento de presupuesto, creación y supervisión de KPIS, creación de reportes financieros.
**Contabilidad**: cierres contables, declaración de impuestos, atención de autoridades.
**Tesorería**: flujos de efectivo y su proyección.
Alta capacidad para obtener, sintetizar y analizar información financiera.
Extraordinarias habilidades de comunicación a todos los níveles de la organización.
Habilidades para liderar equipos de trabajo.
Manejo de Excel (avanzado).
**Nível de educación deseada**:
Maestría
**Nível de experiência deseada**:
Nível Alto Directivo
**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas
**Industria**:
Servicios Financieros
**Habilidades**:
- director control interno
- finanzas
Sé el primero en saberlo
Acerca de lo último Auditores internos Empleos en Nuevo León !
Gerente de Auditoría Interna/control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
- Experiência como Jefe o Gerente de auditoría interna 4 años
- Experiência como encargado en despachos de auditoría financiera (no empresas)
- Inglés intermedio - avanzado
**Requisitos**:
- Experiência en control interno.
- Metodología COSO de documentación de control interno.
- Estar a cargo de equipos de trabajo de 4-5 personas mínimo.
- Experiência en auditoría interna en empresas manufactureras.
FUNCIONES
- Reportes ejecutivos, presentaciones a dirección.
- Preparar políticas, procedimientos, matrices de control, matrices de riesgos, flujogramas.
- Ejecutar y supervisar auditorías internas y especiales de diferentes procesos de la empresa, incluyendo de operación, financieros o de cumplimiento de acuerdo con el plan de auditoria interna,
- Intificar riesgos y controles claves que los mitiguen, participar y coordinar inventarios físicos,
- Preparar el plan anual de auditoria interna,
- Generar recomendaciones y diseñar un plan de remediación,
- Revisar políticas y procedimientos,
- Revisar manuales de procesos,
- Preparar informes para el cliente y presentarlos a níveles gerenciales o directivos.
- Cumplimiento con calendarios, presupuesto de tiempos, coordinación y supervisión de actividades,
- Coordinación de especialistas.
Sueldo: $20,000 a $0,000 (De acuerdo a experiência y aptitudes)
Horario: Lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 pm (Disponibilidad de horario).
Zona: San Pedro Garza García.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $2 ,000.00 - 40,000.00 al mes
Horario:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Experiência:
- Jefe o Gerente de auditoría interna: 4 años (Deseable)
- Metodología COSO: 3 años (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Auditor interno
Publicado hace 11 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos en la organización para asegurar el cumplimiento de políticas, normatividad contable y financiera, así como apoyar en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora que contribuyan a la eficiencia operativa y a la confiabilidad de la información.
Requisitos
- Escolaridad: Egresados de licenciaturas económico-administrativas (Contaduría, Finanzas, Administración o afines).
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1 a 2 años en empresas bancarias, financieras, de banca, auditoría interna o control de procesos.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Funciones principales
- Apoyar en la ejecución de auditorías internas y elaboración de papeles de trabajo.
- Revisar y validar registros contables, conciliaciones y reportes financieros .
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas .
- Identificar riesgos operativos y de cumplimiento , proponiendo acciones de mejora.
- Participar en auditorías externas brindando soporte documental y operativo.
- Preparar informes con hallazgos y recomendaciones para la gerencia.
Competencias clave
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo.
Auditor interno
Publicado hace 3 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos en la organización para asegurar el cumplimiento de políticas, normatividad contable y financiera, así como apoyar en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora que contribuyan a la eficiencia operativa y a la confiabilidad de la información.
Requisitos
- Escolaridad: Egresados de licenciaturas económico-administrativas (Contaduría, Finanzas, Administración o afines).
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1 a 2 años en empresas bancarias, financieras, de banca, auditoría interna o control de procesos.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Funciones principales
- Apoyar en la ejecución de auditorías internas y elaboración de papeles de trabajo.
- Revisar y validar registros contables, conciliaciones y reportes financieros.
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
- Identificar riesgos operativos y de cumplimiento, proponiendo acciones de mejora.
- Participar en auditorías externas brindando soporte documental y operativo.
- Preparar informes con hallazgos y recomendaciones para la gerencia.
Competencias clave
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo.