17 Ofertas de Auditores Internos en Nuevo León
Jefatura de Control Interno
Publicado hace 4 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
¡Únete a nuestra comunidad de más de 60 nacionalidades en 4 continentes!
Jefatura de Control Interno
Publicado hace 3 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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Jefatura de Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de "risk awareness" del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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Especialista en Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Buscamos a un profesional altamente calificado para participar en el desarrollo y mejora de nuestros procesos internos.
Nuestra OfertaSomos una empresa que busca innovar y mejorar continuamente nuestros servicios. Buscamos a alguien que sepa identificar oportunidades de mejora y nos ayude a tomar decisiones informadas.
- Especialización: Contaduría, Finanzas o Administración.
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1-2 años en empresas similares.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Este es un resumen de las responsabilidades clave del puesto:
- Ayudar en la ejecución de auditorías internas y la elaboración de informes.
- Revisar y validar registros contables y financieros.
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
- Identificar riesgos operativos y proponer acciones de mejora.
- Participar en proyectos de mejora continua.
Para desempeñarse con éxito en este rol, es importante contar con las siguientes competencias:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
Jefatura de Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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Coordinador de Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Tener de 22 a 27 años
Ing. Industrial Administrador o Ing. Mecánico Administrador **TERMINADA**
Contar con titulo profesional **INDISPENSABLE**
Experiência mínima de 2 años **INDISPENSABLE**
**FUNCIONES DEL PUESTO**
Desarrollo de mapeo de procesos
Elaboración de diagramas de flujo de proceso
Identificación de riesgos
Elaboración de documentos (procedimientos, políticas, instrucciones de trabajo, etc.)
**HABILIDADES**
Pensamiento Analítico
Trabajo en Equipo
Responsable
Iniciativa
Facilidad de palabra
**CONOCIMIENTOS**
Análisis de procesos
Herramientas de calidad
Identificación de riesgos
**HORARIO**
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:30 pm
**ZONA**
Monterrey, Nuevo León
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $14,000.00 - $15,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Prestaciones:
- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Vales de despensa
Auditor interno
Publicado hace 12 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos en la organización para asegurar el cumplimiento de políticas, normatividad contable y financiera, así como apoyar en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora que contribuyan a la eficiencia operativa y a la confiabilidad de la información.
Requisitos
- Escolaridad: Egresados de licenciaturas económico-administrativas (Contaduría, Finanzas, Administración o afines).
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1 a 2 años en empresas bancarias, financieras, de banca, auditoría interna o control de procesos.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Funciones principales
- Apoyar en la ejecución de auditorías internas y elaboración de papeles de trabajo.
- Revisar y validar registros contables, conciliaciones y reportes financieros .
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas .
- Identificar riesgos operativos y de cumplimiento , proponiendo acciones de mejora.
- Participar en auditorías externas brindando soporte documental y operativo.
- Preparar informes con hallazgos y recomendaciones para la gerencia.
Competencias clave
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo.
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Acerca de lo último Auditores internos Empleos en Nuevo León !
Auditor interno
Publicado hace 4 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos en la organización para asegurar el cumplimiento de políticas, normatividad contable y financiera, así como apoyar en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora que contribuyan a la eficiencia operativa y a la confiabilidad de la información.
Requisitos
- Escolaridad: Egresados de licenciaturas económico-administrativas (Contaduría, Finanzas, Administración o afines).
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1 a 2 años en empresas bancarias, financieras, de banca, auditoría interna o control de procesos.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Funciones principales
- Apoyar en la ejecución de auditorías internas y elaboración de papeles de trabajo.
- Revisar y validar registros contables, conciliaciones y reportes financieros.
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
- Identificar riesgos operativos y de cumplimiento, proponiendo acciones de mejora.
- Participar en auditorías externas brindando soporte documental y operativo.
- Preparar informes con hallazgos y recomendaciones para la gerencia.
Competencias clave
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo.
Auditor interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos en la organización para asegurar el cumplimiento de políticas, normatividad contable y financiera, así como apoyar en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora que contribuyan a la eficiencia operativa y a la confiabilidad de la información.
Requisitos
- Escolaridad: Egresados de licenciaturas económico-administrativas (Contaduría, Finanzas, Administración o afines).
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1 a 2 años en empresas bancarias, financieras, de banca, auditoría interna o control de procesos.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Funciones principales
- Apoyar en la ejecución de auditorías internas y elaboración de papeles de trabajo.
- Revisar y validar registros contables, conciliaciones y reportes financieros.
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
- Identificar riesgos operativos y de cumplimiento, proponiendo acciones de mejora.
- Participar en auditorías externas brindando soporte documental y operativo.
- Preparar informes con hallazgos y recomendaciones para la gerencia.
Competencias clave
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo.
Auditor interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Realizar auditorías internas y revisiones de procesos en la organización para asegurar el cumplimiento de políticas, normatividad contable y financiera, así como apoyar en la identificación de riesgos y oportunidades de mejora que contribuyan a la eficiencia operativa y a la confiabilidad de la información.
Requisitos
- Escolaridad: Egresados de licenciaturas económico-administrativas (Contaduría, Finanzas, Administración o afines).
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1 a 2 años en empresas bancarias, financieras, de banca, auditoría interna o control de procesos.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Funciones principales
- Apoyar en la ejecución de auditorías internas y elaboración de papeles de trabajo.
- Revisar y validar registros contables, conciliaciones y reportes financieros .
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas .
- Identificar riesgos operativos y de cumplimiento , proponiendo acciones de mejora.
- Participar en auditorías externas brindando soporte documental y operativo.
- Preparar informes con hallazgos y recomendaciones para la gerencia.
Competencias clave
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
- Adaptabilidad y aprendizaje continuo.