76 Ofertas de Auditorías Internas en Mexico
Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
**Vacante: Analista de control interno**
**Escolaridad: Contador Público Titulado, Licenciado en Administración Titulado o Carrera a Fin**
**Requisitos**:
- Conocimientos básicos referentes a entrevistas, mapeo de procesos y redacción de procedimiento. Deseable que haya trabajado bajo los lineamientos de alguna Certificación ISO
- Experiência de 1 a 3 años en entendimiento y mapeo de procesos, documentación y redacción de procedimiento
- Seguimiento de planes de acción para remediar hallazgos y No conformidades.
Funciones:
- Entender Cada proceso en cuestión, con lectura de información existente ya sea en manuales internos, políticas existentes, marcos de referencias externo y leyes aplicables
- Entrevistar A los usuarios clave dueños de los procesos, con la finalidad de recabar información importante para su posterior documentación
- Mapear Elaboración de narrativa y/o diagrama de flujo con cada una de las actividades del proceso
- Mantenimiento En la Matriz de Autorizaciones y Matriz de Riesgos, revisión anual de la clasificación y nível de importancia para realizar los cambios que apliquen.
Ofrecemos:
- Sueldo base $22,000 mensual nominal
- Seguro de IMSS
- Fondo de ahorro 7% (Duplicado por la empresa)
- Vales de despensa mensuales
- Aguinaldo de 30 días
- Prima vacacional 25%
- Reparto de Utilidades
- Pago quincenal mediante BBVA
Horario laboral: Lunes a Viernes 8:30 am - 6:30 pm (1 hora y 30 min para comida) Sábados 9:00am - 1:00 pm, descanso en domingo.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $2,000.00 - 22,001.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Auditor Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
**Requisitos**:
- Licenciatura terminada en Administración, Contabilidad o Finanzas
- Experiência: 1 Año en puesto similar (Consultor de procesos)
- Ideal: 2 a 3 años como auditor en área de financiera
DESCRIPCION DEL EMPLEO:
- Conocimiento de Normas de Calidad, Sistemas de Calidad, procesos
- Realizar auditorías de control interno y calidad, ya sea cumpliendo el Plan anual de Auditoría
- Conocimiento en mapeo y documentación de procesos.
- Gestión de procedimientos
- Desarrollar, implementar, comunicar los procesos con lineamientos de calidad
- Implementar los controles que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo. (Calidad-Control Interno)
- Formular juicios razonables y conclusiones para entregar resultados informativos y oportunos
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $1.00 - $2.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Auditor Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
**Requisitos**:
- Licenciatura terminada en Administración, Contabilidad o Finanzas
- Experiência: 1 Año en puesto similar (Consultor de procesos)
- Ideal: 2 a 3 años como auditor en área de financiera
DESCRIPCION DEL EMPLEO:
- Conocimiento de Normas de Calidad, Sistemas de Calidad, procesos
- Realizar auditorías de control interno y calidad, ya sea cumpliendo el Plan anual de Auditoría
- Conocimiento en mapeo y documentación de procesos.
- Gestión de procedimientos
- Desarrollar, implementar, comunicar los procesos con lineamientos de calidad
- Implementar los controles que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo. (Calidad-Control Interno)
- Formular juicios razonables y conclusiones para entregar resultados informativos y oportunos
Tipo de puesto: Tiempo completo
Salario: $1.00 - $2.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Analista Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
**(Monterrey, Nuevo León)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.- Objetivo del puesto: Evaluar el Control Interno Contable (CIC) de la organización, mediante el análisis de los procesos obligatorios, relevantes y documentarlos, cubriendo los aspectos de confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento con leyes y regulaciones.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Fortalecer el sistema de control interno y las mejores prácticas en los procesos de la Institución.
- Documentar los diversos procesos, elaborando los formatos de Narrativa, Diagrama de Flujo, Matriz de Riesgos y Controles.
- Analizar los procesos del Banco para identificar los posibles riesgos relacionados a la información financiera, validando que se cuente con los controles adecuados para mitigar los riesgos.
- Validar el apego a la normatividad interna y externa, en los procesos de la Institución.
- Gestión y seguimiento de áreas de oportunidad (hallazgos) encontradas en la revisión de los procesos **.**
- Requisitos:
- Formación profesional: Contador Público, Finanzas, Administración, carreras afines.
- Años de experiência: mínimo 1 año
- Áreas de experiência: Control Interno, Auditoria, Riesgos
- Conocimientos requeridos: Riesgos, Mapeo de Procesos, Contabilidad
- Disponibilidad para viajar: NA
- Disponibilidad para cambio de residencia: NA
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
Jefatura de Control Interno
Publicado hace 2 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
¡Únete a nuestra comunidad de más de 60 nacionalidades en 4 continentes!
Jefatura de Control Interno
Ayer
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
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Especialista en Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Buscamos a un profesional altamente calificado para participar en el desarrollo y mejora de nuestros procesos internos.
Nuestra OfertaSomos una empresa que busca innovar y mejorar continuamente nuestros servicios. Buscamos a alguien que sepa identificar oportunidades de mejora y nos ayude a tomar decisiones informadas.
- Especialización: Contaduría, Finanzas o Administración.
- Idiomas: Inglés avanzado.
- Experiencia: 1-2 años en empresas similares.
- Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Este es un resumen de las responsabilidades clave del puesto:
- Ayudar en la ejecución de auditorías internas y la elaboración de informes.
- Revisar y validar registros contables y financieros.
- Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
- Identificar riesgos operativos y proponer acciones de mejora.
- Participar en proyectos de mejora continua.
Para desempeñarse con éxito en este rol, es importante contar con las siguientes competencias:
- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Ética profesional y confidencialidad.
- Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
- Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
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Jefatura de Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de "risk awareness" del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
Únete a nuestra comunidad de más de 60 nacionalidades en 4 continentes
Jefatura de Control Interno
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Objetivo de la Posición
Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.
Principales Retos de la Posición
- Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
- Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
- Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
- Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
- Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
- Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
- Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
- Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
- Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
- Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
- Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
- Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
- Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
- Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
- Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
- Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
- Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
- Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.
Habilidades y Conocimientos Requeridos
- Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
- Inglés avanzado/conversacional.
- Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
- Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
- Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
- Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
- Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
- Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.
En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.
¡Únete a nuestra comunidad de más de 60 nacionalidades en 4 continentes!
Asistente Administrativo (Control Interno)
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
**Asistente Administrativa**
**Departamento de**
**Control Interno (Auditoría)**
**_Funciones Principales: _**
- Administración de documentos, captura y control
- Conocimiento básico de auditoría interna
- Base de datos
- Office (Excel)
- Sistema erp (interno)
- Elaboración de reportes
**_Requisitos: _**
- Carrera Profesional Terminada o Trunca / Carrera Técnica (Económica - Administrativa)
- Experiência de 1 año como Asistente Administrativa
- Nível de Excel Intermedio ( Elaboración de Reportes, Tablas dinámicas)
- Power point ( elaboración de presentaciones)
**Prestaciones de Ley**
Lunes a Viernes
8:00am a 5:30pm
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Salario: $6,000.00 - $8,000.00 al mes
Horario:
- Turno de 8 horas