Especialista Control Interno

Monterrey, Nuevo León Carrier

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Descripción Del Trabajo

Responsable de presentar los estados financieros de la Unidad de Negocio de acuerdo con los GAAP de EE.UU., gestionar y desarrollar a los miembros del equipo y apoyar a la Dirección Financiera de la Unidad de Negocio. Cumplir con los objetivos clave de Contraloría mientras apoya la Misión y Visión de Carrier Corporation Finance. Depende del Asistente del Controlador del Segmento HVAC.

Descripción de la disciplina

Desarrolla, dirige, planifica y evalúa las actividades contables para asegurar que están en línea con los US GAAP y las políticas corporativas con un claro enfoque en las actividades de Contabilidad Interna Global HVAC.

Objetivo

Dirige el equipo de apoyo al COE de controles internos de HVAC, entrega los resultados financieros reales de los US GAAP, establece y ejecuta los objetivos de contabilidad y control, supervisa las actividades de control y la presentación de informes, posee el análisis y la analítica del balance, y supervisa las actividades de terceros para incluir las conciliaciones y las actividades de contabilidad general. Gestiona las actividades contables complejas para proporcionar orientación y corregir los requisitos de presentación de informes y es un socio comercial clave para la dirección de la unidad de negocio.

**Requisitos**:
De 4 a 5 años de experiência en puestos de control interno contable o financiero

**Conocimiento del cumplimiento de SOX**

**Sistema SAP**

**Inglés fluido**

Descripción del nível de organización

Responsable del cumplimiento de las normas, procedimientos y políticas contables y financieras, así como de la creación y desarrollo de un equipo de liderazgo ético

Es responsable de todo el entorno de control para las entidades de nível 1, 2 y 3 que deben informar sobre la SOX

Apoyar las actividades de control interno principalmente para el segmento de HVAC

Apoyar al equipo de controles internos en las revisiones de los balances.

Capacidad para asociarse y asesorar a la dirección de la unidad de negocio sobre los impactos financieros y de control de las iniciativas y situaciones críticas

Declaraciones de responsabilidad

Gestionar las actividades de contabilidad y control de la Unidad de Negocio a gran escala, que incluye las mayores ofertas de productos

Garantizar la consolidación precisa y oportuna de los resultados financieros, el cierre de los estados financieros y las actividades de cumplimiento

Confirmar que los procedimientos y controles están en consonancia con los requisitos de presentación de informes de US GAPP y las políticas corporativas

Dirige y revisa los resultados con la dirección de la unidad de negocio, proporciona un análisis de los impactos en el balance para la toma de decisiones

Guiar al equipo de contabilidad directa e indirectamente en situaciones contables complejas para apoyar las decisiones estratégicas

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $40,000.00 - $50,000.00 al mes

Beneficios:

- Seguro de gastos médicos
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Servicio de comedor
- Vales de despensa
Horario:

- Turno de 8 horas
Pago complementario:

- Bono de productividad
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Analista Control Interno

Monterrey, Nuevo León RED DE TALENTO CH

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Descripción Del Trabajo

**ANALISTA CONTROL INTERNO ( SECTOR BANCARIO)**

Únete al equipo de empresa de sector financiero.

**Requisitos**:
Lic. Administración, Contabilidad, Ing. Sistemas o afín
Experiência deseable en área de control interno sector bancario o financiero

**Función**: Apoyar en el diseño, establecimiento y actualización del sistema de control interno mediante la documentación, mejora y estandarización de los procesos que se llevan a cabo en las distintas áreas.
Apoyar en la instrumentación de actividades orientadas a control interno.
Asegurar la correcta implementación y documentación de controles.

**Habilidades**:
Proactividad
Enfoque a resultados
Fuerte habilidad analítica

**Lugar de trabajo**:
Calle Miguel Hidalgo, Col. Obispado, Mty.

Sueldo atractivo más prestaciones superiores

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $13,000.00 - $14,000.00 al mes
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Jefatura de Control Interno

Nueva
66200 San Pedro Garza Garcia, Nuevo León Sigma

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Descripción Del Trabajo

Objetivo de la Posición

Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.


Principales Retos de la Posición

  • Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
  • Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
  • Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
  • Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
  • Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
  • Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
  • Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
  • Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
  • Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
  • Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
  • Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
  • Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
  • Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
  • Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
  • Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
  • Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
  • Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
  • Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.


Habilidades y Conocimientos Requeridos

  • Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
  • Inglés avanzado/conversacional.
  • Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
  • Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
  • Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
  • Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
  • Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
  • Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.


En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.


¡Únete a nuestra comunidad de más de 60 nacionalidades en 4 continentes!

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Especialista en Control Interno

Monterrey, Nuevo León beBeeAuditor

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Descripción Del Trabajo

Buscamos a un profesional altamente calificado para participar en el desarrollo y mejora de nuestros procesos internos.

Nuestra Oferta

Somos una empresa que busca innovar y mejorar continuamente nuestros servicios. Buscamos a alguien que sepa identificar oportunidades de mejora y nos ayude a tomar decisiones informadas.

  • Especialización: Contaduría, Finanzas o Administración.
  • Idiomas: Inglés avanzado.
  • Experiencia: 1-2 años en empresas similares.
  • Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Responsabilidades

Este es un resumen de las responsabilidades clave del puesto:

  • Ayudar en la ejecución de auditorías internas y la elaboración de informes.
  • Revisar y validar registros contables y financieros.
  • Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
  • Identificar riesgos operativos y proponer acciones de mejora.
  • Participar en proyectos de mejora continua.
Competencias Específicas

Para desempeñarse con éxito en este rol, es importante contar con las siguientes competencias:

  • Pensamiento analítico y atención al detalle.
  • Ética profesional y confidencialidad.
  • Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
  • Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
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Coordinador de Control Interno

Monterrey, Nuevo León C.onfidencial

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Descripción Del Trabajo

**REQUISITOS**
Tener de 22 a 27 años
Ing. Industrial Administrador o Ing. Mecánico Administrador **TERMINADA**
Contar con titulo profesional **INDISPENSABLE**
Experiência mínima de 2 años **INDISPENSABLE**

**FUNCIONES DEL PUESTO**
Desarrollo de mapeo de procesos
Elaboración de diagramas de flujo de proceso
Identificación de riesgos
Elaboración de documentos (procedimientos, políticas, instrucciones de trabajo, etc.)
Administración de Proyectos

**HABILIDADES**
Pensamiento Analítico
Trabajo en Equipo
Responsable
Iniciativa
Facilidad de palabra

**CONOCIMIENTOS**
Análisis de procesos
Herramientas de calidad
Identificación de riesgos

**HORARIO**
Lunes a Viernes de 8:00 am a 5:30 pm

**ZONA**
Monterrey, Nuevo León

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $14,000.00 - $15,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes

Prestaciones:

- Caja de ahorro
- Seguro de vida
- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad

Experiência:

- gestión de procesos: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Control Interno

Monterrey, Nuevo León Eco System

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Descripción Del Trabajo

**Analista de Control Interno**
- Revisión de procesos operativos
- Cumplimiento de políticas y procedimientos
- Revisión y evaluación de las distintas unidades de negocio de la empresa
- Realiza y presenta el plan de acciones y mitigaciones de riesgo.
- Análisis y evaluación de los procesos de negocio para la identificación temprana de riesgos.

**Requisitos**:
Contaduría Publica, Administración o carreras afines.

2 a 3 años como auditor externo/interno

**Disponibilidad para viajar constantemente**

**Conocimientos**:
Matriz de riesgos

Paquetería Office

Elaboración de informes

**Ofrecemos**:
Atractivo sueldo

Prestaciones de ley y Superiores

**Zona de trabajo**:
**San Jerónimo, Mty NL.**

Sueldo que aparece en la publicación es **NOMINAL**

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $25,000.00 - $29,000.00 al mes

Beneficios:

- Caja de ahorro
- Opción a contrato indefinido
- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Servicio de comedor con descuento
- Vales de despensa

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Control Interno

San Nicolás de los Garza, Nuevo León VROSE Consultoría

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Descripción Del Trabajo

Empresa líder en su giro solicita:
**Analista de Control Interno, experiência mínima 1 año, prácticas o laboral.**

Actividades:

- Evaluación e identificación de procesos para mejora.
- Experiência en mapeo de procesos.
- Desarrollo e implementación de políticas internas de la empresa.

Ofrecemos**:

- Sueldo base nominal $18,000 - $9,000 no libre.**
- Fondo de ahorro.
- Vales de despensa.
- Aguinaldo superior.
- Comedor subsidiado

**Zona de trabajo: San Nicolás de los Garza, Nuevo León.**

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $1 ,000.00 - 19,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa
- Uniformes gratuitos
- Vales de despensa

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes

Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Acerca de lo último Auditorías internas Empleos en Nuevo León !

Auditor Interno y Control de Riesgos

Juárez, Nuevo León Pylsa

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Descripción Del Trabajo

Estamos en búsqueda de un **Auditor Interno y control de riesgos.**

**Tus funciones serán**:

- Evaluar los controles internos relacionados con la gestión de riesgos financieros y proponer mejoras.
- Supervisión y control de sucursales.
- Realizar auditorías enfocadas en conciliaciones bancarias operativas y contables, asegurando su exactitud y congruencia.
- Supervisar y analizar la gestión de préstamos financieros, identificando posibles riesgos y desviaciones.
- Analizar y revisar estados financieros, detectando inconsistencias o errores.
- Elaborar informes con hallazgos, conclusiones y recomendaciones de mejora.
- Realizar el seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de las auditorías.

**Requisitos**
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Economía, Administración o carrera afín.
- Experiência 1-2 años en auditoría, contabilidad o áreas financieras.
- Experiência comprobable en conciliaciones bancarias, manejo de préstamos y control de riesgos.

**Horario**:De lunes a jueves presencial, viernes HO

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $12,000.00 - $15,000.00 al mes

Beneficios:

- Seguro de vida

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes

Pregunta(s) de postulación:

- ¿Cuál es tu expectativa salarial?
- ¿En que parte de la CDMX vives?

Lugar de trabajo: Empleo presencial
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