Control Interno

San Nicolás de los Garza, Nuevo León industrial.

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Descripción Del Trabajo

**En RYASA somos líderes en la distribución y comercialización de productos de transmisión de potencia para la Industria.**

**Vacante: Analista de control interno**

**Escolaridad: Contador Público Titulado, Licenciado en Administración Titulado o Carrera a Fin**

**Requisitos**:

- Conocimientos básicos referentes a entrevistas, mapeo de procesos y redacción de procedimiento. Deseable que haya trabajado bajo los lineamientos de alguna Certificación ISO
- Experiência de 1 a 3 años en entendimiento y mapeo de procesos, documentación y redacción de procedimiento
- Seguimiento de planes de acción para remediar hallazgos y No conformidades.

Funciones:

- Entender Cada proceso en cuestión, con lectura de información existente ya sea en manuales internos, políticas existentes, marcos de referencias externo y leyes aplicables
- Entrevistar A los usuarios clave dueños de los procesos, con la finalidad de recabar información importante para su posterior documentación
- Mapear Elaboración de narrativa y/o diagrama de flujo con cada una de las actividades del proceso
- Mantenimiento En la Matriz de Autorizaciones y Matriz de Riesgos, revisión anual de la clasificación y nível de importancia para realizar los cambios que apliquen.

Ofrecemos:

- Sueldo base $22,000 mensual nominal
- Seguro de IMSS
- Fondo de ahorro 7% (Duplicado por la empresa)
- Vales de despensa mensuales
- Aguinaldo de 30 días
- Prima vacacional 25%
- Reparto de Utilidades
- Pago quincenal mediante BBVA

Horario laboral: Lunes a Viernes 8:30 am - 6:30 pm (1 hora y 30 min para comida) Sábados 9:00am - 1:00 pm, descanso en domingo.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $2,000.00 - 22,001.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista Control Interno

Monterrey, Nuevo León Grupo Financiero Banorte

Hoy

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Descripción Del Trabajo

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **ANALISTA DE CONTROL INTERNO**

**(Monterrey, Nuevo León)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.- Objetivo del puesto: Evaluar el Control Interno Contable (CIC) de la organización, mediante el análisis de los procesos obligatorios, relevantes y documentarlos, cubriendo los aspectos de confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento con leyes y regulaciones.- Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Fortalecer el sistema de control interno y las mejores prácticas en los procesos de la Institución.
- Documentar los diversos procesos, elaborando los formatos de Narrativa, Diagrama de Flujo, Matriz de Riesgos y Controles.
- Analizar los procesos del Banco para identificar los posibles riesgos relacionados a la información financiera, validando que se cuente con los controles adecuados para mitigar los riesgos.
- Validar el apego a la normatividad interna y externa, en los procesos de la Institución.
- Gestión y seguimiento de áreas de oportunidad (hallazgos) encontradas en la revisión de los procesos **.**
- Requisitos:
- Formación profesional: Contador Público, Finanzas, Administración, carreras afines.
- Años de experiência: mínimo 1 año
- Áreas de experiência: Control Interno, Auditoria, Riesgos
- Conocimientos requeridos: Riesgos, Mapeo de Procesos, Contabilidad
- Disponibilidad para viajar: NA
- Disponibilidad para cambio de residencia: NA
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.
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Jefatura de Control Interno

66200 San Pedro Garza Garcia, Nuevo León Sigma

Publicado hace 2 días

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Descripción Del Trabajo

Objetivo de la Posición

Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.


Principales Retos de la Posición

  • Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
  • Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
  • Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
  • Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
  • Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
  • Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
  • Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
  • Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
  • Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
  • Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
  • Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
  • Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
  • Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
  • Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
  • Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
  • Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
  • Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
  • Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.


Habilidades y Conocimientos Requeridos

  • Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
  • Inglés avanzado/conversacional.
  • Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
  • Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
  • Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
  • Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
  • Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
  • Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.


En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.


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Jefatura de Control Interno

66200 San Pedro Garza Garcia, Nuevo León Sigma

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Objetivo de la Posición

Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

Principales Retos de la Posición

  • Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
  • Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
  • Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
  • Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
  • Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
  • Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
  • Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
  • Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
  • Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
  • Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
  • Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
  • Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
  • Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
  • Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
  • Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
  • Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
  • Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
  • Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.

Habilidades y Conocimientos Requeridos

  • Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
  • Inglés avanzado/conversacional.
  • Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
  • Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
  • Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
  • Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
  • Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
  • Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.

En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

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Especialista en Control Interno

Monterrey, Nuevo León beBeeAuditor

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Descripción Del Trabajo

Buscamos a un profesional altamente calificado para participar en el desarrollo y mejora de nuestros procesos internos.

Nuestra Oferta

Somos una empresa que busca innovar y mejorar continuamente nuestros servicios. Buscamos a alguien que sepa identificar oportunidades de mejora y nos ayude a tomar decisiones informadas.

  • Especialización: Contaduría, Finanzas o Administración.
  • Idiomas: Inglés avanzado.
  • Experiencia: 1-2 años en empresas similares.
  • Residencia: Ciudad de México o Monterrey.
Responsabilidades

Este es un resumen de las responsabilidades clave del puesto:

  • Ayudar en la ejecución de auditorías internas y la elaboración de informes.
  • Revisar y validar registros contables y financieros.
  • Verificar la aplicación de controles internos y políticas corporativas.
  • Identificar riesgos operativos y proponer acciones de mejora.
  • Participar en proyectos de mejora continua.
Competencias Específicas

Para desempeñarse con éxito en este rol, es importante contar con las siguientes competencias:

  • Pensamiento analítico y atención al detalle.
  • Ética profesional y confidencialidad.
  • Orientación a resultados y cumplimiento de plazos.
  • Capacidad de trabajo en equipo y comunicación efectiva.
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Jefatura de Control Interno

San Pedro Garza Garcia, Nuevo León Sigma

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Objetivo de la Posición

Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

Principales Retos de la Posición

  • Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
  • Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
  • Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
  • Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
  • Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
  • Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
  • Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
  • Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
  • Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
  • Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
  • Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
  • Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
  • Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
  • Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de "risk awareness" del negocio
  • Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
  • Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
  • Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
  • Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.

Habilidades y Conocimientos Requeridos

  • Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
  • Inglés avanzado/conversacional.
  • Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
  • Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
  • Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
  • Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
  • Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
  • Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.

En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

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San Pedro Garza Garcia, Nuevo León Sigma

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Objetivo de la Posición

Fomentar que las unidades de negocio tengan procesos sólidos y estructurados, definir controles para mitigar los riesgos identificados y documentarlos en políticas y procedimientos dentro de los lineamientos definidos por el grupo, así como validar su ejecución y cumplimiento a través de revisiones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Empresa.

Principales Retos de la Posición

  • Liderar a la organización en la creación y actualización de políticas y procedimientos
  • Estandarizar las mejores prácticas sobre actividades de control entre las Unidades Organizacionales
  • Proveer consultoría a los negocios sobre controles, monitoreo y cumplimiento de políticas internas y normativas externas
  • Apoyar a la primera línea de defensa en la supervisión y gestión efectiva de desviaciones de control, mediante una clasificación y priorización de observaciones de Auditoría
  • Desarrollar y buscar la mejora continua de los sistemas de monitoreo de controles
  • Asegurar el correcto funcionamiento de las herramientas de comunicación de políticas y procedimientos
  • Trabajar junto a la organización para mantener y elevar la calificación de Sigma ante evaluadoras externas
  • Colaborar con el área de Sustentabilidad en la construcción del Reporte no Financiero de Sigma
  • Codiseñar el gobierno corporativo de la organización
  • Llevar a cabo el proceso para la gestión de riesgos en la organización
  • Asegurar el cumplimiento de los planes de acción para los principales riesgos en el negocio (reducir impacto / probabilidad)
  • Mantener informado al Comité de Auditoría de Alfa sobre los principales riesgos, planes de acción y su estatus
  • Fomentar la cultura de riesgo en la organización a través de sesiones trimestrales con el equipo directivo de cada negocio
  • Asegurar una correcta autoevaluación del nivel de “risk awareness” del negocio
  • Diseñar los controles para la correcta mitigación de los riesgos de cero tolerancia incluidos en la Matriz de Riesgos y Controles
  • Evaluar evidencias de implementación de controles y realizar pruebas
  • Liderar la implementación y mantenimiento de una correcta segregación de funciones en el sistema SAP
  • Atender, investigar y resolver casos de desviaciones a procesos.

Habilidades y Conocimientos Requeridos

  • Licenciatura o Ingeniería concluida afín al puesto.
  • Inglés avanzado/conversacional.
  • Implementación de mejoras de procesos para eficiencia y/o mitigación de riesgos.
  • Experiencia en manejo de proyectos transversales con múltiples áreas de negocio.
  • Capacidad de trabajo con datos intermedio: uso de herramientas de analítica, dashboards, indicadores de riesgo clave (KRIs).
  • Documentación estructurada: manejo de formatos estándar (manuales, poíticas, diagramas de flujo, matrices de riesgos, SOPs).
  • Conocimiento en Finanzas y Contabilidad
  • Pensamiento crítico y analítico enfocado en la negociación.

En Sigma promovemos la originalidad. Reconocemos y celebramos el valor único de las personas, fomentando la igualdad de oportunidades sin discriminar por afiliación política, cultura, edad, embarazo, estado civil, género, nacionalidad, nivel socioeconómico, maternidad, paternidad, religión, orientación sexual, origen étnico o tipo de discapacidad. Sigma prohíbe la solicitud y el uso de certificados médicos de no embarazo y Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo.

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Acerca de lo último Auditorías internas Empleos en Nuevo León !

Asistente Administrativo (Control Interno)

Monterrey, Nuevo León Farmacias SAMS

Hoy

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Descripción Del Trabajo

**_Empresa dedicada al ramo de Farmacias tiene una oportunidad laboral como _**

**Asistente Administrativa**

**Departamento de**

**Control Interno (Auditoría)**

**_Funciones Principales: _**
- Administración de documentos, captura y control
- Conocimiento básico de auditoría interna
- Base de datos
- Office (Excel)
- Sistema erp (interno)
- Elaboración de reportes

**_Requisitos: _**
- Carrera Profesional Terminada o Trunca / Carrera Técnica (Económica - Administrativa)
- Experiência de 1 año como Asistente Administrativa
- Nível de Excel Intermedio ( Elaboración de Reportes, Tablas dinámicas)
- Power point ( elaboración de presentaciones)

**Prestaciones de Ley**

Lunes a Viernes

8:00am a 5:30pm

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $6,000.00 - $8,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas
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Analista de Control Interno

Monterrey, Nuevo León CDMMX

Hoy

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Descripción Del Trabajo

REQUISITOS:
Formación académica:
Contador Público AuditorExperiência (mínima):
3 años Conocimientos:
COSO

Metodologías para implementación de mejora continua

Normas y procedimientos de auditoría

Análisis y evaluación de riesgos

Documentación de procesos

FUNCIONES:

- Elaboración del Plan Anual de Auditoría
- Apoyar en el diseño del sistema de Control Interno tomando como referencia el marco COSO
- Elaboración de matrices de riesgo y control
- Revisión de mecanismos de control, indicadores de gestión de riesgos y documentación de las áreas
- Revisión y documentación de políticas, procedimientos, manuales operativos y documentación normativa
- Garantizar seguimiento a planes de acción derivados de observaciones realizadas anteriormente
- Entendimiento de procesos y controles de cada unidad de negocio
- Entrevista y acompañamiento con los líderes e integrantes de las áreas

OFRECEMOS:
Sueldo $18,000 a $0,000 nominales

100 % al IMSS

Vales de despensa

Horario lunes a viernes

Flex days

Flex Time

Comedor subsidiado

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: 18,000.00 - 20,000.00 al mes

Beneficios:

- Estacionamiento de la empresa
- Horarios flexibles
- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor con descuento
- Trabajar desde casa
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones superiores a las de ley
- Vales de despensa
Horario:

- Horario flexible
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Pago complementario:

- Bono de asistencia
- Bono de puntualidad
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Especialista de Control Interno

Santa Catarina, Nuevo León Industrias Islas S.A

Hoy

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Descripción Del Trabajo

**Grupo Islas te invita a ser parte de su equipo de trabajo como**

**ESPECIALISTA DE CONTROL INTERNO**

**Misión del puesto**:
Cumplir con el Plan de Trabajo de Auditorias Programadas y Especiales, así como las Denuncias al Código de Ética, confirmando el apego a las normas, políticas, procesos y procedimientos, con el objeto de garantizar una seguridad razonable en el patrimonio de la compañía.

**Actividades a realizar**:
**FINANCIERO**:

- Ejecutar el plan auditorías con base a la información contable, financiera y fiscal.
- Analizar los presupuestos y costos de las operaciones administrativas y operativas.
- Verificar el cumplimiento a los procedimientos y lineamientos internos.
- Realizar informe de hallazgos, observaciones e incidencias.

**PROCESOS**:

- Verificar el cumplimiento a los procedimientos y formatos internos.
- Validar que se ejecuten los procedimientos y formatos para la mejora de las operaciones.
- Actualizar procedimientos y formatos por planes de acción o recomendaciones emitidas por control interno.

**INNOVACIÓN**:

- Diseñar, proponer y promover políticas, procesos y procedimientos manuales, electrónicos y digitales, que garanticen una seguridad razonable para los procesos administrativos.
- Diseñar, proponer y promover políticas, procesos y procedimientos manuales, electrónicos y digitales, que garanticen una seguridad razonable para los procesos operativos.

**Requisitos**:

- Licenciatura terminada (Administracion, Contabilidad, Economía, Finanzas etc)
- Experiência en auditorias internas
- Conocimientos de procesos contables, administrativos y financieros.
- Ingles intermedio

Nos ubicamos en Santa Catarina (rumbo a las pedreras)

Postúlate por este medio y agenda tu cita.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $18,000.00 - $21,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Servicio de comedor
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial
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